S



Instrucţiuni pentru Declaratia 205 2013

1. Instalarea ultimei aplicaţii de contabilitate

2. Din butonul Declaratia 205 an 2013 se aduce pe ecran fisierul D205m.exe

3. Se da dublu click pe D205m.exe

La director destinatie trebuie sa fie C:\D205

4. Din butonul D205 Softj se adduce pe ecran fisierul D205softj.exe

La director destinatie trebuie sa fie D:\Dbase\balanta\noubal

5. Din butonul D205 Set Softj se adduce pe ecran fisierul D205 Set.exe

La director destinatie trebuie sa fie D:\Dbase\balanta\noubal\dist\config

Daca Balanta nu este pe D se inlocuieste prima litera cu litera partitiei pe care se gaseste aplicatia de contabilitate la pzitia 4 si 5

Cu aceasta ocazie se actualizeaza Soft J si pentru D112

6. Din buton Scurtaturi se salvează fişierul scurt.rar pe ecran, se dă click dreapta pe el, Winrar, Extract here (Extrage aici), se va actualiza fereastra cu iconite pentru

XP D Contabilitate.

7. In aplicaţia de contabilitate:

Salarii

Setari aplicatie

Se muta ultimul buton pe DA

Declaratia 205

Se dau raspunsurile corecte la intrebarile puse

Ca noutate s-a introdus posibilitatea culegerii si altor tipuri de venituri impozabile fata de salarii (ex. Dividende, etc)

De asemeni daca aveti venituri agricole impozitate, acestea pot fi introduse in salarii pe un sector de activitate cu cod 99 la tip salariat Colaborator intern si la tip impozit Q

La director destinatie trebuie sa fie C:\D205\

Dupa ce apare pe ecran Declaratia 205

Se apasa butonul

Conversie TXT ( XML (import fisier D205.txt fara incarcarea formularului…….)

Se allege din C:\D205 fisierul D205.txt

In fereastra urmatoare se apasa butonul Open

Dupa incarcare, salvati fisierul D205.xml intr-un fisier individualizat pe firma ex: D205_cui_2013.xml, cui = codul fiscal al firmei.

8. Inchideti declaratia 205 fara salvare.

9. Se va apela automat SoftulJ pentru validarea fisierului D205.XML se poate si semna aici

10. Semnati declaratia cu stik-ul de semnatura electronica introdus, e bine sa dati alt nume si introduceti codul pin, Listare

11. Daca nu s-a semnat declaratia la punctual 9 se poate face acest lucru apeland din Declaratii fiscale iconita Semnare D205 PDF

12. Intrati in XP D Contabilitate, Declaratii fiscale si apelati iconita Depunere decl 100 112 300 394 bilant, urmati pasii si transmiteti declaratia.

13. Intrati in XP D Contabilitate, Declaratii fiscale si apelati iconita Verificare depunere decl 100 112 300 394 bilant urmati pasii si vedeti recipisa.

Pentru lămuriri suplimentare tel 0234582562, 0785946926

Proiect de rezolvare TVA la încasare

1. Completarea în jurnalele de TVA cu câmpuri privind încasarea facturilor

2. În procedura - 96 - încasari-plăti – se va introduce un meniu pt alegerea facturii la care se referă operațiunea și operarea acesteia în jurnalul respectiv

3. La trecerea de la o lună la alta vor fi menținute operațiunile (facturile) nelichidate

4. Pentru facturile de vânzări se vor considera achitate la termenul de 90 zile făra a înregistra încasarea (de văzut ce trebuie făcut când apare încasarea, trebuie tratată altfel)

5. Pentru TVA neexigibil colectat se va folosi simbol cont 44287

6. Pentru TVA neexigibil deductibil se va folosi simbol cont 44286

7. Pentru TVA neexigibil aferent stocurilor de marfuri cu amănuntul se va folosi simbol cont 4428

8. Operațiunile de încasări-plăți cu referire la facturile mai vechi de 01.01.2013 vor fi introduse prin procedurile obișnuite

9. Pentru agenții care nu sunt în registrul cu tva la încasare, cu cifra de afaceri peste 2.250.000 lei, toate operațiunile introduse vor fi considerate exigibile cu excepția celor în legătură cu agenți econumici înscriși în registru care vor fi tratate ca la punctele 1-7

10. Pentru agenții înscriși în registru va fi modificată procedura de - Achitat sau Platit - din cadrul procedurilor de culegere TVA

11. La agenții înscriși în registru se va completa coloana TVAI din tabelul SC cu litera D

Aștept observații asupra propunerilor făcute, in scris.

Modul de punere in practica a proiectului

26.01.2013

1. A fost completata structura fisierelor pentru obtinerea jurnalelor de TVA cu campurile necesare. Urmeaza proiectarea listelor

2. O data cu introducerea facturilor in jurnalele de TVA (procedurile 91 – Cumparari marfuri, 92 – Nevoile firmei si 93 – Vanzari)

- daca facturile sunt insotite de chitanta, aceasta se va introduce o data cu factura (daca sunt mai multe chitante se va introduce una singura, celelalte se vor introduce prin procedura 96).

- La document corespondent se lasa numarul facturii.

- In cazul ca acest numar se modifica, incasarea-plata respectiva va fi tratata ca apartinand unei facturi anterioare datei de 01.01.2013. S-a realizat procedura de incasari-plati, cod document 96.

- Prin aceasta procedura vor fi introduse operatiunile de incasare facturi clienti si plati facturi furnizori intocmite sau primite incepand cu 01.01.2013 cu exceptia chitantelor care insotesc factura.

- Vor fi introduse incasarile-platile numai dupa ce facturile au fost introduse prin procedurile 91 – Cumparari marfuri, 92 – Nevoile firmei si 93 – Vanzari.

- Prin procedura 96 vor fi culese incasari-plati prin casa sau banca.

- La introducerea unui document de incasare-plata se va deschide un meniu cu facturile din jurnale neachitate-neincasate si pot fi alese una sau mai multe facturi.

- Daca valoarea facturilor alese este mai mare decat valoarea documentului de incasare-plata atunci va fi ajustata valoarea la ultima factura aleasa. Daca se alege o valoare mai mica decat a documentului de incasare-plata, diferenta va fi considerata ca apartine unei facturi anterioare datei de 01.012013.

- Alegerea multipla se face cu Shift apasat si Enter pe fiecare document ales.

- Operatiunile introduse prin procedura 96 si cele prin Achitat sau Platit din jurnalele de TVA vor fi colectate intr-o baza de date ce va fi utilizata pentru stabilirea soldului facturii si pentru stabilirea TVA exigibil.

27.01.2013

3. Pe Diverse in aplicatia de contabilitate s-a pus „5 Lista incasari-plati” ce se va activa cand se lucreaza pentru perioade de dupa 01.01.2013. Lista contine 2 parti Lista incasarii facturilor si Lista platii facturilor. Reda operatiunile efectuate in perioada solicitata, afisand intervalul pentru care sunt operatiuni. Daca se lasa asa vor fi afisate toate operatiunile existente in baza de date, altfel se vor afisa pentru perioada solicitata. Aceste liste pot fi folosite pentru raportarea in decontul TVA a sumelor exigibile.

02.02.2013

Realizat jurnale de cumparari si vanzari pentru TVA exigibil

20.02.2013

Pentru agentii fara TVA la incasare s-a pus la punct procedura pentru tratarea cumpararilor de la agenti cu TVA la incasare

In acest scop s-a facut o procedura de marcare in fisierul de coduri fiscale in campul TVAI cu litera D a agentilor cu TVA la incasare.

Este necesar sa instalati versiunea 7 Java din butunul Utilitar Java de pe contserv.ro

Pe diverse Jurnal cumparari marfuri se marcheaza in tabela de TVA pozitiile cu TVA la incasare si se face nota contabila cu nr. 10015

Pe diverse Jurnal Nevoi firma se marcheaza in tabela de TVA pozitiile cu TVA la incasare, se face nota contabila cu nr. 10016 si se face Lista cu TVA exigibil.

23.02.2013

Finalizat decontul TVA cu verificarea corelatiilor

26.02.2013

Finalizat procedura de trecere de la o luna la alta. Se vor reporta facturile ramasa in sold. Modificat aplicatiile pentru a elimina aceste facturi din prelucrare (D394, Decont TVA)

Facturile in sold vor avea litera V in coloana RREP

Acestea sunt oportunitatile realizate pana in prezent in aplicatia de contabilitate. Astept propuneri din partea celor interesati.

Instrucţiuni pentru Declaratia 205

14. Actualizarea aplicaţiei de contabilitate Balanta cu ultima versiune

15. Din butonul Declaratia 205 an 2012 se aduce pe ecran fisierul D205.exe

16. Se da dublu click pe D205.exe

La director destinatie trebuie sa fie C:\D205

17. Din buton Scurtaturi se salvează fişierul scurt.rar pe ecran, se dă click dreapta pe el, Winrar, Extract here (Extrage aici), se va actualize fereastra cu iconite pentru

XP D Contabilitate.

18. In aplicaţia de contabilitate:

Salarii

Se merge pe

Setari aplicatie

Se muta ultimul buton pe DA

Se apasa

Declaratia 205

Se dau raspunsurile corecte la intrebarile puse

La director destinatie trebuie sa fie C:\D205\

Aplicatia verifica daca datele raportate in D205 concorda cu evidenta contului 444 si afiseaza mesaj daca sunt diferente

Dupa ce apare pe ecran Declaratia 205

Se completeaza datele de identificare

Daca sunt si alte retineri la sursa in afara salariilor se vor completa

Se apasa butonul

Import fisier D205.txt

Cu incarcare date in formular

(in jur de 500 inregistrari)

Se allege din C:\D205 fisierul D205.txt la nuele sisteme nu apare afisata extensia

In fereastra urmatoare se apasa butonul Open (Deschidere)

Dupa incarcare,

VALIDARE

In balanta veti gasi o lista cu numele FFDecCod.Lst unde Cod este codul de lucru al societatii, unde se poate vedea daca sunt salrarii pentru toata perioada. Lista poate constitui o fundamentare a datelor raportate in declaratie.

19. Dati Save AS si personalizati Declaratia 205 .PDF

Exemplu: D205_XML_2012_v101_6896377_2012.PDF

Dacă nu se face acest lucru următoarea declaraţie se suprapune pe prima care se pierde

20. Semnati declaratia cu stik-ul de semnatura electronica introdus, e bine sa dati alt nume si introduceti codul pin, Listare

21. Intrati in XP D Contabilitate, Declaratii fiscale si apelati iconita Depunere decl 100 112 300 394 bilant, urmati pasii si transmiteti declaratia.

22. Intrati in XP D Contabilitate, Declaratii fiscale si apelati iconita Verificare depunere decl 100 112 300 394 bilant urmati pasii si vedeti recipisa.

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download